本书主要有以下几个特色。
一是在内容设计上,系统地吸收了最新税制改革的内容。书中涉及的所有税种的相关法规紧跟最新的税收政策变化,增值税、资源税、环境保护税、个人所得税等章节均为最新内容,充分体现了时效性,以满足学生学习最新税收政策的需求。
二是在编排体系上,设置了“案例导入”“纳税提示”等多个板块。开篇案例导入能激发、引导学生的学习兴趣和独立思考。知识要点提醒将最新的税收政策改革要点与易混淆的知识点通过单列的方式提醒学生注意。针对每个学习重点,本教材设计了较为详细的例题讲解,促使学生触类旁通、举一反三。
三是在教材配套上,每章均设计了练习题,其中包括单选题、多选题、判断题、计算题与综合题等多种题型,方便学生在学习相关章节后进行课后练习,巩固所学知识,确保从不同角度与层面考察学生对税收政策的理解。而且每道习题都附有参考答案或解析,可以方便广大师生使用。
本教材的出版目的在于为本、专科生提供一部比较系统的税收学习用书。随着税收法定原则的不断推进以及包括个人所得税改革在内的多项税收政策的落地,人们对于税收的学习出现了一个新高潮。对于刚接触经济的学生来说,拥有一部准确且能及时更新的税收学习用书的意义是不言而喻的。本书深入、系统探讨税法原理与操作实务,在编写过程中参阅了国内外多部相关著作与教材,同时也吸收了近年来关于税制改革的最新成果,内容深入浅出,涵盖了增值税、消费税、关税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、环境保护税等现行征收的18种税。以利于读者更系统、全面、及时、准确地掌握纳税知识。
项目一 税收基础知识认知
◎任务一 认识税收
◎任务二 税收法律关系
◎任务三 税收实体法与税收程序法
◎任务四 税法的立法与执法
◎练习题
项目二 增值税
◎任务一 增值税的认知
◎任务二 增值税应纳税额的计算
◎任务三 增值税专用发票的使用及管理
◎任务四 增值税的出口退(免) 税制度
◎任务五 增值税的纳税申报
◎练习题
项目三 消费税
◎任务一 消费税的认知
◎任务二 消费税应纳税额的计算
◎任务三 消费税的征收管理
◎任务四 消费税的纳税申报
◎练习题
项目四 城市维护建设税和教育费附加
◎任务一 城市维护建设税
◎任务二 教育费附加
◎练习题
项目五 关 税
◎任务一 关税概述
◎任务二 关税的计算
◎任务三 关税的纳税申报
◎练习题
项目六 企业所得税
◎任务一 企业所得税的认知
◎任务二 企业所得税应纳税所得额的确定
◎任务三 企业所得税应纳税额的计算
◎任务四 企业所得税的税收优惠
◎任务五 企业所得税的征收管理
◎任务六 企业所得税的纳税申报
◎练习题
项目七 个人所得税
◎任务一 个人所得税的认知
◎任务二 个人所得税应纳税所得额的确定
◎任务三 个人所得税应纳税额的计算
◎任务四 个人所得税的税收优惠
◎任务五 个人所得税的纳税申报
◎练习题
项目八 其他税种
◎任务一 资源税
◎任务二 土地增值税
◎任务三 房产税
◎任务四 契税
◎任务五 城镇土地使用税
◎任务六 耕地占用税
◎任务七 车辆购置税
◎任务八 车船税
◎任务九 印花税
◎任务十 烟叶税
◎任务十一 船舶吨税
◎任务十二 环境保护税
◎练习题
参考文献